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院计划财务与审计部来亚作所开展内部控制评价并作财务政策宣贯
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3月4日,院计划财务与审计部副部长张珍文、院决策咨询顾问金妍萍等一行八人莅临亚作所开展内部控制评价工作,并召开财务政策宣贯会。会议由副所长郑坚主持,各部门(学科)负责人、科技(财务)人员、科研财务助理等40余人参加会议。 张珍文以“科研项目绩效评价与验收财务要点解读”为题,从经费管理政策依据、项目经费开支范围、项目经费日常管理以及项目验收财务审计四个方面进行了系统解读和科学指导。一是梳理了中央及浙江省最新科技项目经费管理政策,明确省科技发展专项资金支持范围;二是详解了科技项目预算科目的列支定义和注意事项;三是从项目收支财务核算,法人主体责任落实、项目实施环境、项目终止和撤销以及项目验收环节五个维度明确了科技项目经费日常管理的核心要点与合规要求;四是就项目验收财务审计方面进行说明,包括科技项目审计规范文件、审计重点关注事项、审计程序和审计底稿以及审计报告四个方面。 张珍文以“科研项目绩效评价与验收财务要点解读”为题,从经费管理政策依据、项目经费开支范围、项目经费日常管理以及项目验收财务审计四个方面进行了系统解读和科学指导。一是梳理了中央及浙江省最新科技项目经费管理政策,明确省科技发展专项资金支持范围;二是详解了科技项目预算科目的列支定义和注意事项;三是从项目收支财务核算,法人主体责任落实、项目实施环境、项目终止和撤销以及项目验收环节五个维度明确了科技项目经费日常管理的核心要点与合规要求;四是就项目验收财务审计方面进行说明,包括科技项目审计规范文件、审计重点关注事项、审计程序和审计底稿以及审计报告四个方面。 |
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| 亚作所办公室 |
| 2026年3月5日 |
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